陈星
审计助理 · 财务管理背景 · Excel熟练使用
电话:18567777278
|
邮箱:gg1354097@gmail.com
1年工作经验
·
本科
·
在职
·
月内到岗
1
个人优势
成长突出
,由辅助→独立→统筹管理团队,工作及实习均获合伙人及项目经理高度认可。
统筹落地
,66家子公司2700+份函证全流程管控,带近10名实习生零重大差错交付。
高压交付
,年审季多项目多科目多节点同步推进,任务交叉不降质、结果零返工。
数据驱动
,23家公司7大类科目独立交叉核验,能从海量数据中定位异常、追溯根因。
双维视角
,兼具年报审计与经济责任审计经验,财务核查与合规审查方法并重。
覆盖广泛
,母公司重点科目与子公司全盘均有涉猎,从基础科目到合并附注均参与编制。
2
工作经历
审计助理
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2025.10 – 至今
北京市国资委2024年度经济责任审计
2025.10 – 2025.11
协助项目经理对首都创业集团有限公司开展经济责任审计,聚焦会计信息质量、两金核查、资金管理、清欠工作四大核心领域,覆盖年度报表内部往来抵消、关联方交易、企业清欠台账、投诉台账、受限资金、投资性房地产公允价值计量及审计报告核查等多个专项。
独立负责会计师事务所选聘合规性检查,从选聘程序、独立性审查、质量控制等维度逐项排查问题并撰写审计发现;同时承担项目资料的归集、整理与交叉复核工作,确保审计底稿完整、证据链条清晰可追溯。
燕京啤酒2025年度财务报表审计
2025.11 – 2026.05
作为项目组核心成员,全程参与大型集团审计项目,主要贡献如下:
函证全流程管理与团队协调: 统筹燕京啤酒旗下 66家子公司 合计 2,700+份 银行及往来函证的编制、发出、回函追踪与差异核对,回函率达77%。协调管理近10名实习生组成函证小组,合理分配任务、制定标准化操作流程并进行质量复核,确保函证工作零重大差错交付,对未回函部分及时实施替代程序,保障审计证据充分适当。
审计底稿编制: 独立完成华中地区 23家子公司 多科目审计底稿,涵盖货币资金、固定资产、短期借款、财务费用、管理费用、权益类科目及使用权资产等,确保底稿逻辑严谨、勾稽关系清晰。
现场审计执行: 负责华中区域现金盘点、固定资产盘点、存货及在产品监盘,严格执行盘点程序,识别并记录盘点差异。
项目支持: 承担项目归档等全流程事务,确保审计档案完整合规。
北京首都高速公路发展有限公司报表审计(一年一期)
2026.05 – 2026.06
在项目中承担复合型角色,兼具母公司重点科目与子公司全科目审计职责:
母公司核心科目底稿: 独立编制货币资金、长期股权投资、应付职工薪酬、应交税费、税金及附加、权益类、财务费用、管理费用、营业外收支、递延所得税负债等 10余个科目的审计底稿。
子公司全科目审计: 独立完成子公司全科目底稿编制,涵盖资产、负债、损益全类目,实现从局部到全盘的审计覆盖。
合并层面工作: 参与合并附注编制及报表主要科目分析性复核,协助识别异常波动及潜在风险点。
函证与盘点: 负责银行及往来函证的发出、回函对接与差异跟进,执行现场盘点程序。
项目收尾: 完成资料归集与项目归档,确保审计档案完整交付。
3
教育经历
信阳学院 · 财务管理
2021 – 2025
专业排名前 5% · 连续四年学业奖学金 · 校级「优秀团员」
4
资格证书
初级会计证
CET4
证券从业资格证
驾驶证C1